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时间:2022-09-15 16:51 大 中 小 来源: 文水县医疗保障局(本级)
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第一部分2021年文水县医疗保障局部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.文水县县级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
2021年医疗保障局部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障等相关法律法规、规章、政策、规则和标准,负责组织实施市医疗保障基金监管管理办法,组织实施市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,负责指导县域内“两定机构”贯彻执行药品、医用耗材材料和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策,贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策,负责组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
本单位为一级预算单位,下属预算拨款单位1个,单位现有在职人员5人,退休人员1人。
下设四个科室,分别为:综合股、待遇保障股、基金监管股、医药服务管理股。
2、人员及职数情况
行政编制6人,事业编制0人, 现有在职行政人员5人,事业0人,退休1人,遗嘱0人,属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。
(三)2021年主要工作任务
1、继续加强医保政策的宣传扩面工作,城镇职工参保人数达到1.9万人以上,城乡居民参保人数达到35万人以上,参保率95%以上,特殊群体的参保率争取100%,做到应保尽保。
2、突出宣传引导,落实政策平稳过渡,有力支撑乡村振兴
自2021年起针对脱贫人口的136兜底、补充保险、门诊慢性病保内费用100%报销等政策将不再延续,政策从集中向贫困人口发力,转为向社会整体困难群体聚焦,将政策的着力点统一到特困、低保、易返贫致贫人口上。推出:大病保险倾斜支付政策,对特困、低保返贫致贫人口大病保险起付线降低50%,报销比例提高5个百分点,并取消封顶线;医疗救助分类管理政策,特困群体医保内费用全额救助,返贫致贫保内自付住院费用按70%救助,省内住院保内费用单次支付比例不达90%的救助到90%,低保对象救助比70%,年度限额在6万元以内;完善门诊医疗保障政策,建立门诊、住院共用年度救助限额特困人员在基本医保、大病保险支付后按60%、低保和返贫致贫对象按30%救助等。
3、积极深入调研,根据上级政策结合我县实际情况,针对出台针对困难群众的救助政策,防范因病致贫、返贫现象的发生。
4、继续加强医保基金的监管。持续加大打击欺诈骗保力度,两定机构监管覆盖率达到100%,有效保障医保基金安全。
5、继续落实完成国家、省和市药品及耗材集中带量采购任务。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算851,998.05元,比2020年部门决算增加261617.35元。
1.一般公共预算财政拨款收入851,998.05元,比2020年增多261617.35元;主要原因是:郑凯杰考入录用、李彩红调入
2.政府性基金预算财政拨款收入0元,2020年0元;主要原因是:无
(二)支出决算
2021年支出决算888,945.98元,比2020年部门决算增加318776.8元。
1.一般公共预算财政拨款支出888,945.98元,比2020年增加318776.8元;主要原因是:郑凯杰考入录用、李彩红调入
2.政府性基金预算财政拨款支出0元,2020年0元;主要原因是:无
3.人员支出461,234.09元,比2020年(减少或增多)140897.41元。主要原因是:郑凯杰考入录用、李彩红调入4.公用支出45,805.00元,比2020年减少204027.5元。主要原因是:2021年工作经费145956列入到项目支出中
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:457,314.09元,其中:基本工资:185,734.93元,津贴补贴126,808.00元,其他社会保障缴费0元,绩效工资0元,机关事业单位养老保险缴费51,603.58元。
2、商品和服务支出381,691.89元。
3、对个人和家庭的补助3,920.00元。
4、资本性支出46,020.00元。
5、对企业补助支出0元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共0元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置0辆;公务用车保有量0辆;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为0元;公务用车运行维护费0元。
(五)政府采购
本年采购金额为41,910.00元,其中:货物41,910.00元,比2020年增多24850.00元;工程0元,2020年工程0元;服务0元,2020年服务0元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费45,805.00元,比2020年减少204027.50元,主要原因:2021年工作经费145956列入到项目支出中。
(七)国有资产
1.单位车辆有0辆,其中:
(1)部级领导干部用车0辆;
(2)一般公务用车0辆;
(3)一般执法执勤用车0辆;
(4)特种专业技术用车0辆;
(5)其他用车0辆。
2.房屋情况:
我单位用房面积合计0平方米,价值合计0元。其中:机关办公用房0平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备0(台、套);
单价100万元以上专用设备0(台、套)。
三、绩效目标管理情况
我单位本重点项目:
1、重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分,通过医疗救助给予资助:对特困供养人员、孤儿给予全额资助,对城乡低保对象给予30%资助,即个人缴费196元,资助84元。
2、在乡重点优抚对象由退役军人事务部门按优抚对象医疗补助政策落实资助参保。
3、脱贫攻坚期内,建档立卡贫困人口(含已纳入低保、特困供养、孤儿范围的)参加城乡居民基本医疗保险个人缴费要全额由财政资助,,其中省级财政资助70%,县级财政资助30%。对错过缴费期的建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险按照国家确定的缴费标准全额补缴个人缴费和财政补助资金一个月后可享受医保相关政策,所需资金由县级财政全额补助。
四、名词解释
公务用车运行维护费:指为公务用车正常的运行、保险
基本支出:指为保障本单位日常工作的办公经费及日常工作公用支出和人员支出
项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
“三公”经费:指本单位一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费等
机关运行费:指行政单位和参照你公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。