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时间:2022-09-15 17:57 大 中 小 来源: 文水县妇联
目录
第一部分2021年文水县妇联部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.文水县县级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
2021年妇联部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
文水县妇联,正科级建制。其主要职责:
妇联是党和政府领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是妇女的坚强阵地和温暖之家。其基本职能是参与、教育、代表、服务、联谊等五大职能。
1、围绕党的中心任务开展宣传、教育、评选、表彰等工作。
2、做好妇女干部的培训、推荐工作,做好基层妇联组织的整建工作。
3、负责组织城乡妇女开展各项活动,团结带领妇女在社会建设中发挥“半边天”的作用。
4、配合相关部门维护好妇女儿童的合法权益,督促检查相关法律法规的贯彻落实情况。
5、负责对城乡妇女开展实用技术、法律知识、理论知识的培训工作。
6、负责制定实施妇女、儿童发展规划,指导全县妇女、儿童工作的开展。开展家庭教育工作。
7、搜集、编撰、研究文水妇女运动史。
8、加强与各界妇女的联谊工作,做好各项公益活动,加强志愿者队伍。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
我单位属独立核算全额预算的行政单位,设有办公室和综合股两个股室。
2、人员及职数情况
我单位行政编制5人,现有在职行政人员7人,属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。
(三)2021年主要工作任务
一、加强理论学习。组织开展党史专题讲座、法律讲座;开展“我为群众办实事”活动,深入扶贫村开展防火宣传、禁毒宣传、环境整治等工作;看望慰问汛期受灾妇女,及时发放救灾物资;组织妇女集中学习,开展女性文化学堂5次,线上线下大宣讲10余次。二、开展宣传工作。在各个节点举办妇女活动;开展暑期儿童安全宣传,发放安全宣传图册1000余份,发放宣传视频4期;开展“六乱”整治宣传,发放倡议书1300余份,播放1500余次;开展“乡村振兴”宣传,派出一队三人工作队深入凤城镇南街村开展驻村帮扶;积极组织禁毒、反诈等宣传工作,开展宣传场次40余场,发放宣传资料发放3000余份。三、基层组织建设。在农村两委换届结束后,组织开展农村妇联组织换届工作。到目前为止,我县农村妇联组织换届工作已全部完成;加强对妇联基层干部的培训工作。四、维权发展工作。开展“三八”维权月系列宣传活动,进行线上线下宣传发放宣传资料 1000余份,开展宣传活动 20余次;做好群众来信来访来电接待工作;开展妇干业务能力培训;助力妇女就业创业,召开两期高质量高标准的家政培训,受训 100人次;长期坚持做好“两癌”知识宣传、低收入农村“两癌”妇女摸底工作,并对部分困难“两癌”妇女进行慰问,2名低收入患病妇女接受紫气东来幸福启航项目救助,共4000元,2名两癌患者接受全国低收入妇女两癌救助项目救助,共计20000元。五、深化家庭儿童工作。申报市级最美家庭6户,三晋最美家庭1户,省级五好家庭1户,市级绿色家庭5户,省级绿色文明家庭1户,市级美丽庭院示范户5户;开展家庭教育讲座50余次,举办父母专业课一次;在“三八”、“七一”期间对我县任职45年以上的村妇联主席、优秀女党员、贫困妇女进行了走访慰问,对贫困家庭孤儿、留守儿童、困境儿童及其家庭救助,慰问妇女70余人,送去慰问金壹万余元,开展关爱活动5次,参与志愿者共13人,受益儿童 23 名,受益家庭36户名。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算793741.61元,比2020年部门决算增加64373.93元。
1.一般公共预算财政拨款收入773398.78元,比2020年增多44031.1元;主要原因是:人员调资和单位调入人员一名。
2.政府性基金预算财政拨款收入0元,比2020年(减少或增多)0元。
(二)支出决算
2021年支出决算829698.78元,比2020年部门决算增加13210.18元。
1.一般公共预算财政拨款支出829698.78元,比2020年增加72930.18元;主要原因是:人员调动
2.政府性基金预算财政拨款支出0元,比2020年(减少或增多)0元;
3.人员支出619275.28元,比2020年增多40576.56元。主要原因是:调入人员一名,调资等。
4.公用支出70625元,比2020年减少97844.88元。主要原因是:调整下乡工作队,差旅费减少。
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:614795.28元,其中:基本工资:269076元,津贴补贴185663元,其他社会保障缴费0元,绩效工资0元,机关事业单位养老保险缴费70420.56元。
2、商品和服务支出210423.5元。
3、对个人和家庭的补助4480元。
4、资本性支出0元。
5、对企业补助支出0元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共0元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置0辆;公务用车保有量0辆;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为0元;公务用车运行维护费0元。
(五)政府采购
本年采购金额为0元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费0元。
(七)国有资产
1.单位车辆有0辆,其中:
(1)部级领导干部用车0辆;
(2)一般公务用车0辆;
(3)一般执法执勤用车0辆;
(4)特种专业技术用车0辆;
(5)其他用车0辆。
2.房屋情况:
我单位办公用房属于机关事务局统一管理。
3.其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备0(台、套);
单价100万元以上专用设备0(台、套)。
三、绩效目标管理情况
本单位本年度无重点绩效评价。