县审计局
政府信息公开

2026-03-17

一、基本信息

文水县审计局是我县政府工作部门之一,具有独立自主的审计行政权力。我局内设股室12个:办公室、党建办公室、法规审理股、财政税收审计股、教科文卫审计股、农业农村审计股、社会保障审计股、金融经贸审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、自然资源和生态环境审计股、督查股。

二、主要职责

(一)主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实,合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行审计法律法规,制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与起草财政经济有关规划性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议

(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、乡镇党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县政府机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;上级审计部门授权审计的其他审计事项;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。承担国有企业领导干部经济责任审计和县属国有企业监事会职责。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议,行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。配合上级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查。

(九)组织开展审计领域的国际交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)组织开展对重大建设项目的稽查,跟踪检查相关行业和乡镇贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对中央、省、市、县级财政性建设资金投资项目实施情况的监督检查;对违规问题,按国家有关规定提出处理意见

(十一)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十二)承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务

(十三)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰县级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

三、内设机构

(一)内设机构

1.办公室

负责机关日常运转,承担信息、计划统计、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、人事教育、财务以及审计信息化等工作。负责处理县委审计委员会办公室日常事务,承担县委审计委员会办公室相关工作,接受县委审计委员会办公室的统筹协调。对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。负责机关后勤管理工作。

联系电话:0358-3023550

2.党建办公室

负责局机关党建工作,承担党建工作研究谋划具体任务,落实党员队伍管理党建工作督查党风廉政监督等工作职责。

3.法规审理股

承担机关有关规范性文件的合法性审查工作,承担机关行政复议、行政应诉等工作。审理有关审计业务事项,监督检查审计机关的审计业务质量,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。

4.财政税收审计股

组织审计国家及省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计县级预算执行、决算草案和其他财政收支,县政府预算执行、决算草案和其他财政收支,县财政转移支付资金,组织审计县级算收入执行、税收征管和社会保险费征收等情况。

5.教科文卫审计股

组织审计县政府相关部门及直属单位、县政府管理的教科文卫专项资金。

6.农业农村审计股

组织审计县农业农村、扶贫开发及其他相关公共资金和建设项目。

7.社会保障审计股

组织审计县政府相关部门、县政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

8.金融经贸审计股

组织审计县国有企业和县政府规定的县国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支,具体负责县属国有企业监事会职责。

组织审计县国有金融机构和县政府规定的县国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,组织审计县金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计县国有企业和金融机构、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况,组织审计县驻外非经营性机构的财务收支情况以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。

9.固定资产投资审计股

组织审计县投资、以县投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。具体承办对重大建设项目的稽查,跟踪检查相关行业和县贯彻执行国家投资政策和规定情;组织示展对中央、省、市、县级财政性建设资金投资项实情的监督检查;对违规问题,按国家有关规定提出处理意见。

10.经济责任审计股

组织对县管党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导干部主要负责人的经济责任审计,承担县经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。

11.自然资源和生态环境审计股

组织开展相关单位领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

12.督查股

负责机关审计项目工作量的审核。督查审计项目执行情况、审计报告整改情况和审计决定的落实情况,督查审计工作纪律和行政效能情况。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部車计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。负责机关内部审计工作。

四、领导信息

程延军 局 长 主持全面审计局工作

梁振文 副局长 分管办公室、财政税收审计股、自然资源和生态环境审计股、督查股、教科文卫审计股

庞旭芳 副局长 分管党建办公室、法规审理股、经济责任审计股、社会保障审计股、农业农村审计股。

李好全 党组成员 分管金融经贸审计股。

苏安生 三级主任科员 分管固定资产投资审计股。

五、咨询投诉受理

单位地址:文水县凤城镇南关社区

联系电话:0358-3023550

办公时间:8:30—12:00 14:30—18:00

邮编:032100